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内部控制与公司绩效的相关分析——以苏宁公司为案例开题报告

 2022-01-25 23:32:06  

全文总字数:3585字

1. 研究目的与意义及国内外研究现状

选题目的:对内部控制的研究和努力改进可以强化企业的风险意识。对风险的重视程度直接影响企业的生存与发展能力和市场竞争力。研究上市公司的内部控制质量对公司绩效的影响,一方面可以丰富这一方面的研究,另一方面可以检验相关政策的执行情况和效果。希望上市公司可以更加积极、主动的去完善和规范企业的内部控制体系。激励企业 建立有效的风险管理系统,通过对风险的预警、识别、评估、分析、报告等措施,对财务风险和经营风险进行全面防范和控制。

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2. 研究的基本内容

第一章,绪论。首先提出本文的研究背景,进而提出本文的研究意义。并且结合现阶段国家要求和国内现状进行对企业内部控制的情况进行研究。

第二章,文献综述。在综合国内外相关文献进行综述的基础上,发现文本的研究视角和切入点,为本文以后的研究方向奠定基础,充分比较国内外情况,分析析国内外的内部控制情况的优劣,提出各自的优缺点。

第三章,理论分析。研究内部控制的重点,核心内容是五个目标、五个原则和五个要素。提出风险控制的要求和重要性以及必要性。在不同情况下,企业如何应对相应风险。另外,需要对符合企业自身发展的必要条件进行切合的研究。

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3. 实施方案、进度安排及预期效果

实施方案:本文运用了理论研究和案例分析相结合的研究方法对企业内部控制和企业绩效的关系做研究。查阅了大量国内外文献资料并且研究问题进行归纳总结,得出结论。最后企业内部控制中出现的常见问题,提出相关解决方法。

进度安排:

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4. 参考文献

[1]王新红,张行,薛泽蓉. 大股东股权质押对公司绩效的影响研究——基于内部控制的调节作用[j]. 会计之友,2018(10):58-64.

[2]刘祺阳. 内部控制对股权结构与公司绩效的中介作用机制研究[j]. 统计与决策,2018,34(02):176-181.

[3]王成,崔跃. 我国民营上市公司股权集中度对绩效的影响研究——基于内部控制质量中介效应的实证分析[j]. 会计之友,2017(09):107-112

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